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昊帆生物:2024年盈利能力显著提升,多肽合成试剂业务稳健增长

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来源:证券之星

近期昊帆生物(301393)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

盈利能力显著提升

根据昊帆生物(301393)发布的2024年年报,公司在报告期内实现了显著的盈利增长。营业总收入达到4.52亿元,同比上升16.22%;归母净利润为1.34亿元,同比上升35.44%;扣非净利润为1.16亿元,同比上升23.79%。特别是第四季度,营业总收入为1.24亿元,同比上升45.28%;归母净利润为3771.77万元,同比上升87.89%;扣非净利润为3204.51万元,同比上升49.5%。

公司的盈利能力也有所提升,毛利率为40.28%,同比增加4.48%;净利率为29.67%,同比增加16.54%。这表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了显著成效。

主营业务表现稳健

从主营业务构成来看,多肽合成试剂仍然是公司的核心业务,贡献了78.37%的主营收入,达到3.54亿元,毛利率为41.55%。通用型分子砌块和蛋白质试剂分别贡献了12.80%和5.59%的主营收入,分别为5785.22万元和2524.57万元。外销业务表现尤为突出,收入占比为36.26%,毛利率高达44.77%,高于内销业务的37.73%。

财务状况分析

尽管货币资金较去年同期下降79.24%,降至3.61亿元,但这是由于公司积极利用闲置资金进行现金管理所致。应收账款为9321.36万元,同比增加54.43%,显示出公司在销售回款方面的良好表现。有息负债为167.97万元,同比增加102.05%,但仍处于较低水平,对公司整体财务状况影响有限。

经营活动现金流改善

经营活动产生的现金流量净额为1.17元/股,同比增加43.88%,主要得益于销售商品、提供劳务收到的现金增加。这表明公司在经营活动中产生了充足的现金流,有助于支持未来的业务扩展和技术研发。

研发投入加大

公司研发费用同比增加了26.4%,主要原因是研发人员薪酬增加、折旧及摊销金额增加以及股份支付费用增加。截至2024年底,公司拥有139名研发人员,占员工总数的32.48%,并持有49项专利,其中45项为发明专利。这表明公司高度重视研发创新,持续加大研发投入,以保持技术领先优势。

风险提示

公司面临的风险包括产能不足、业绩波动、核心技术人员流失、研发创新不足及技术升级迭代、环保风险、安全生产风险等。公司正在通过建设安徽昊帆和淮安昊帆生产基地来解决产能问题,并采取多种措施吸引和留住核心技术人员,确保公司持续健康发展。